Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00492

Favorecido

POLLYANA DA SILVA MARQUES SOARES

CPF/CNPJ: 91647622387

Valor: R$ 1.240,60

Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTA AGENCIA. (ITEM.30073)

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTMOB

Natureza da Despesa:  339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 12/11/2018

Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Processo: 255787/2018

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00492 12/11/2018 2.000,00 1.240,60 1.240,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTA AGENCIA. (ITEM.30073)
2018NE00492 12/11/2018 2.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARTE DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO.
2018NE00579 27/12/2018 -759,40 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL01352 12/11/2018 0,00 -759,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL01067 12/11/2018 0,00 2.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 08578592000135 - AGENCIA EST. TRANSP.E MOBILIDADE URBANA
2018OB00832 12/11/2018 0,00 0,00 2.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARTE DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO
2018GR00037 20/12/2018 0,00 0,00 -759,40
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL01344 27/12/2018 0,00 0,00 104,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL01344 27/12/2018 0,00 0,00 257,26
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL01344 27/12/2018 0,00 0,00 399,34
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL01344 27/12/2018 0,00 0,00 480,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL01344 27/12/2018 0,00 0,00 -1.240,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais