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Dados até: 15/06/2024
Atualizado em: 16/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00365
CPF/CNPJ: 29979036000140
Valor: R$ 971,54
Plano Interno: PREVIDENCIA
Natureza da Despesa: 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 271 - Previdência Básica
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 28/08/2018
Unidade Gestora: 110210 - Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Processo: 205110/2018
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00365 | 28/08/2018 | 971,54 | 971,54 | 971,54 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO INSS,MES DE DEZEMBRO/2017, INFORMADO A MENOR NA GFIP. (ITEM.92007)
|
2018NE00365 | 28/08/2018 | 971,54 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL00811 | 28/08/2018 | 0,00 | -971,54 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00773 | 28/08/2018 | 0,00 | 971,54 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2018NL00812 | 04/09/2018 | 0,00 | 971,54 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00615 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 971,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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