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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00225
CPF/CNPJ: 14963977000119
Valor: R$ 9.553.703,62
Plano Interno: HCMACIEIRA
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAUDE
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 596 - Saúde para Todos
Ação: 4793 - Atendimento a Saúde da População
Fonte: 08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Emissão: 16/02/2018
Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central
Processo: 247841/2017
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00225 | 16/02/2018 | 1.538.782,79 | 9.553.703,62 | 9.553.703,62 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT.04-15/REFERENTE OPE-RACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PINHEIROPERIODO 16-09-2017 A 16 -09-2018/JANEIRO /2018
|
2018NE00225 | 16/02/2018 | 1.538.782,79 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.04-15/REFORCO REF.A OPERACIONALIZACAO DO GRENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PINHEIROPERIODO 16-09-2017 A 16 -09-2018/FEVEREIRO-2018.
|
2018NE00759 | 02/03/2018 | 1.538.783,79 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.004-15/REFERENTE AOPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL /CARLOS MACIEIRA/4A PARC./4TA CT 04-2015/PERIODO 16-09-2017 A 16-09-2018
|
2018NE01616 | 22/03/2018 | 3.398.576,46 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.04-15/REFERENTE OPE-RACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PINHEIROPERIODO 16-09-2017 A 16 -09-2018/MARCO/2018
|
2018NE02221 | 05/04/2018 | 1.538.781,79 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT-04-15/REFORCO REFE -RENTE A OPERACIONALIZACAODO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PI-NHEIRO/PERIODO 16-09-17 A16-09-2018/MARCO-2018.
|
2018NE02284 | 06/04/2018 | 1.538.783,79 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.004-15/REFERENTE AOPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL /CARLOS MACIEIRA/4A PARC./4TA CT 04-2015/PERIODO 16-09-2017 A 16-09-2018 MESDE ABRIL DE 2018.
|
2018NE03364 | 30/04/2018 | 1.538.781,79 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARA ADEQUACAO ORCA-MENTARIA
|
2018NE10985 | 09/10/2018 | -1.538.782,79 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
|
2018NE14187 | 31/12/2018 | -4,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL14591 | 16/02/2018 | 0,00 | -1.538.781,79 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01485 | 06/03/2018 | 0,00 | 1.538.781,79 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL01798 | 08/03/2018 | 0,00 | 1.538.781,79 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL02622 | 22/03/2018 | 0,00 | 3.398.576,46 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03412 | 05/04/2018 | 0,00 | 1.538.781,79 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL03549 | 09/04/2018 | 0,00 | 1.538.781,79 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL05261 | 03/05/2018 | 0,00 | 1.538.781,79 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB01631 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.538.781,79 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL01799 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.538.781,79 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02684 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.398.576,46 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB02685 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.398.576,46 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL02623 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.398.576,46 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL03592 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.538.781,79 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2018NL05267 | 03/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.538.781,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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