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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00225

Favorecido

INSTITUTO DE GESTAO EM SAUDE - IGES/GERIR

CPF/CNPJ: 14963977000119

Valor: R$ 9.553.703,62

Descrição

CONT.04-15/REFERENTE OPE-RACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PINHEIROPERIODO 16-09-2017 A 16 -09-2018/JANEIRO /2018

Classificação da Despesa

Plano Interno: HCMACIEIRA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  4793 - Atendimento a Saúde da População

Fonte:  08000000 - TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Dados da Emissão

Emissão: 16/02/2018

Unidade Gestora: 210901 - FES/Unidade Central

Processo: 247841/2017

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00225 16/02/2018 1.538.782,79 9.553.703,62 9.553.703,62
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT.04-15/REFERENTE OPE-RACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PINHEIROPERIODO 16-09-2017 A 16 -09-2018/JANEIRO /2018
2018NE00225 16/02/2018 1.538.782,79 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.04-15/REFORCO REF.A OPERACIONALIZACAO DO GRENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PINHEIROPERIODO 16-09-2017 A 16 -09-2018/FEVEREIRO-2018.
2018NE00759 02/03/2018 1.538.783,79 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.004-15/REFERENTE AOPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL /CARLOS MACIEIRA/4A PARC./4TA CT 04-2015/PERIODO 16-09-2017 A 16-09-2018
2018NE01616 22/03/2018 3.398.576,46 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.04-15/REFERENTE OPE-RACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PINHEIROPERIODO 16-09-2017 A 16 -09-2018/MARCO/2018
2018NE02221 05/04/2018 1.538.781,79 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT-04-15/REFORCO REFE -RENTE A OPERACIONALIZACAODO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRORREGIONAL DE PI-NHEIRO/PERIODO 16-09-17 A16-09-2018/MARCO-2018.
2018NE02284 06/04/2018 1.538.783,79 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.N.004-15/REFERENTE AOPERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL /CARLOS MACIEIRA/4A PARC./4TA CT 04-2015/PERIODO 16-09-2017 A 16-09-2018 MESDE ABRIL DE 2018.
2018NE03364 30/04/2018 1.538.781,79 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARA ADEQUACAO ORCA-MENTARIA
2018NE10985 09/10/2018 -1.538.782,79 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
2018NE14187 31/12/2018 -4,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL14591 16/02/2018 0,00 -1.538.781,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01485 06/03/2018 0,00 1.538.781,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01798 08/03/2018 0,00 1.538.781,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02622 22/03/2018 0,00 3.398.576,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03412 05/04/2018 0,00 1.538.781,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03549 09/04/2018 0,00 1.538.781,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL05261 03/05/2018 0,00 1.538.781,79 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01631 06/03/2018 0,00 0,00 1.538.781,79
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL01799 08/03/2018 0,00 0,00 1.538.781,79
PAGAMENTO (700214)
2018OB02684 22/03/2018 0,00 0,00 3.398.576,46
PAGAMENTO (700214)
2018OB02685 22/03/2018 0,00 0,00 3.398.576,46
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL02623 22/03/2018 0,00 0,00 -3.398.576,46
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL03592 09/04/2018 0,00 0,00 1.538.781,79
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL05267 03/05/2018 0,00 0,00 1.538.781,79

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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