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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE02972
CPF/CNPJ: 67683754315
Valor: R$ 214,50
Endereço: AV 04 C 28 2 CONJ COHAB
Municipio: SAO LUIS FONE 245 8163
Estado: MA
Plano Interno: MANUTSEGOV
Natureza da Despesa: 339015 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 349 - Gestão de Políticas Governamentais
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 03/10/2018
Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo
Processo: 236545/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE02972 | 03/10/2018 | 214,50 | 214,50 | 214,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA GOV. ARCHER, GOV. EUGENIO BARROS, GONCALVES DIAS, PRESIDENTE DUTRA, SAO JOAO DO SOTER E COLINAS-MA ENTRE 01 A 02/10/18. 1,5 DIARIAS. COORDENAR E COMPOR A EQUIPE DE SEGURANCA PESSO
|
2018NE02972 | 03/10/2018 | 214,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510108)
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2018NL03569 | 03/10/2018 | 0,00 | 214,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
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2018OB03185 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 214,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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