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Dados até: 10/05/2024

Atualizado em: 11/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE02086

Favorecido

MAURICIO DOS SANTOS FRAZAO

CPF/CNPJ: 05130799399

Valor: R$ 492,20

Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL. PLANO DE APLICACAO: RESTAURANTES, OUTROS VAREJOS, OUTROS ESTABELECIMENTOS, ARTIGO ELETRONICO, SUPERMERCADOS E SAQUES. MEMORANDO N. 095/2018 - UGAM/SEGOV-MA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTSEGOV

Natureza da Despesa:  339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  349 - Gestão de Políticas Governamentais

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 12/07/2018

Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo

Processo: 166879/2018

Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02086 12/07/2018 2.000,00 492,20 492,20
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL. PLANO DE APLICACAO: RESTAURANTES, OUTROS VAREJOS, OUTROS ESTABELECIMENTOS, ARTIGO ELETRONICO, SUPERMERCADOS E SAQUES. MEMORANDO N. 095/2018 - UGAM/SEGOV-MA.
2018NE02086 12/07/2018 2.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO 2018NE02086, REFERENTE AO ADIANTAMENTO RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.
2018NE03098 24/10/2018 -1.507,80 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL03682 12/07/2018 0,00 -1.507,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL02555 13/07/2018 0,00 2.000,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 24393108000150 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO SEGOV
2018OB02185 13/07/2018 0,00 0,00 2.000,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL03684 24/10/2018 0,00 0,00 492,20
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL03684 24/10/2018 0,00 0,00 -492,20
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA 2018OB02185 VALOR NAO CONTABILIZADO PELO SUPRIDO REF. AO
2018GR00194 24/10/2018 0,00 0,00 -1.507,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
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