Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00703

Favorecido

VISAO E PERFIL ASSESSORIA,EVENTOS E SERV LTDA

CPF/CNPJ: 00083140000170

Valor: R$ 243.980,00

Descrição

EMPENHO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL E ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E BUFFET. PREGAO PRESENCIAL N. 07/2017- SEGOV/MA. 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 08/2017 - SEGOV/M

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTSEGOV

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  349 - Gestão de Políticas Governamentais

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 28/03/2018

Unidade Gestora: 110124 - Secretaria de Estado do Governo

Processo: 46843/2018

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00703 28/03/2018 88.064,51 218.980,00 218.980,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CERIMONIAL E ORGANIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E BUFFET. PREGAO PRESENCIAL N. 07/2017- SEGOV/MA. 1. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 08/2017 - SEGOV/M
2018NE00703 28/03/2018 88.064,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00703/2018 REFERENTE AO CONTRATO N.08/2017-SEGOV. DO PREGAO PRESENCIAL N.07/2017-SEGOV/MA DO 1. TERMO DO ADITIVO.
2018NE00838 10/04/2018 499.032,26 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO DO CONTRATO POR TERMINO DO EXERCICIO FINANCEIRO/2018.
2018NE03448 31/12/2018 -343.116,77 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01597 11/05/2018 0,00 18.554,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01901 29/05/2018 0,00 25.372,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02104 15/06/2018 0,00 12.873,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02578 13/07/2018 0,00 29.044,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02800 30/07/2018 0,00 21.260,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03136 21/08/2018 0,00 23.287,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03186 23/08/2018 0,00 32.540,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03200 24/08/2018 0,00 13.025,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03611 15/10/2018 0,00 20.330,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04247 18/12/2018 0,00 22.695,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01287 11/05/2018 0,00 0,00 17.626,30
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01288 11/05/2018 0,00 0,00 927,70
PAGAMENTO (700214)
2018OB02123 10/07/2018 0,00 0,00 24.103,40
PAGAMENTO (700214)
2018OB02125 10/07/2018 0,00 0,00 12.229,35
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02124 10/07/2018 0,00 0,00 1.268,60
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02126 10/07/2018 0,00 0,00 643,65
PAGAMENTO (700214)
2018OB02290 20/07/2018 0,00 0,00 27.591,80
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02291 20/07/2018 0,00 0,00 1.452,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB02418 08/08/2018 0,00 0,00 20.197,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02419 08/08/2018 0,00 0,00 1.063,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02653 29/08/2018 0,00 0,00 22.122,65
PAGAMENTO (700214)
2018OB02655 29/08/2018 0,00 0,00 30.913,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02659 29/08/2018 0,00 0,00 12.373,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02654 29/08/2018 0,00 0,00 1.164,35
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02656 29/08/2018 0,00 0,00 1.627,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02660 29/08/2018 0,00 0,00 651,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB03240 16/10/2018 0,00 0,00 19.313,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03241 16/10/2018 0,00 0,00 1.016,50
PAGAMENTO (700214)
2018OB03678 18/12/2018 0,00 0,00 21.560,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03679 18/12/2018 0,00 0,00 1.134,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais