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Dados até: 15/05/2024
Atualizado em: 16/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00154
CPF/CNPJ: 40432544000147
Valor: R$ 17.425,24
Plano Interno: MANUTSTC
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/06/2018
Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Processo: 0120021/2018
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00154 | 15/06/2018 | 20.000,00 | 17.425,24 | 17.425,24 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. SERVICOS DETELECOMUNICACOES
|
2018NE00154 | 15/06/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DEEMPENHO 2018NE00154.
|
2018NE00247 | 19/11/2018 | -2.571,74 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: EMPENHO ANULACAO DO SALDO2018NE00154. POR NAO UTI LIZACAO DP SALDO.
|
2018NE00290 | 31/12/2018 | -3,02 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00708 | 03/09/2018 | 0,00 | 3.465,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00711 | 03/09/2018 | 0,00 | 905,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00792 | 16/10/2018 | 0,00 | 3.544,69 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00795 | 16/10/2018 | 0,00 | 905,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00802 | 19/10/2018 | 0,00 | 3.390,83 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00804 | 19/10/2018 | 0,00 | 905,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00938 | 29/11/2018 | 0,00 | 3.402,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2018NL00939 | 29/11/2018 | 0,00 | 905,18 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00213 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.465,97 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00214 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 905,20 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00241 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.544,69 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00242 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 905,20 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00253 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.390,83 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00254 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 905,18 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00284 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.402,99 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2018OB00285 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 905,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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