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Entenda Melhor

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Dados até: 15/05/2024

Atualizado em: 16/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00154

Favorecido

CLARO S/A

CPF/CNPJ: 40432544000147

Valor: R$ 17.425,24

Descrição

EMPENHO REF. SERVICOS DETELECOMUNICACOES

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTSTC

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 15/06/2018

Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr

Processo: 0120021/2018

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00154 15/06/2018 20.000,00 17.425,24 17.425,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. SERVICOS DETELECOMUNICACOES
2018NE00154 15/06/2018 20.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DEEMPENHO 2018NE00154.
2018NE00247 19/11/2018 -2.571,74 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO ANULACAO DO SALDO2018NE00154. POR NAO UTI LIZACAO DP SALDO.
2018NE00290 31/12/2018 -3,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00708 03/09/2018 0,00 3.465,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00711 03/09/2018 0,00 905,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00792 16/10/2018 0,00 3.544,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00795 16/10/2018 0,00 905,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00802 19/10/2018 0,00 3.390,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00804 19/10/2018 0,00 905,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00938 29/11/2018 0,00 3.402,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00939 29/11/2018 0,00 905,18 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00213 04/09/2018 0,00 0,00 3.465,97
PAGAMENTO (700214)
2018OB00214 04/09/2018 0,00 0,00 905,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB00241 19/10/2018 0,00 0,00 3.544,69
PAGAMENTO (700214)
2018OB00242 19/10/2018 0,00 0,00 905,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB00253 09/11/2018 0,00 0,00 3.390,83
PAGAMENTO (700214)
2018OB00254 09/11/2018 0,00 0,00 905,18
PAGAMENTO (700214)
2018OB00284 30/11/2018 0,00 0,00 3.402,99
PAGAMENTO (700214)
2018OB00285 30/11/2018 0,00 0,00 905,18

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
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