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Entenda Melhor

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Dados até: 31/05/2024

Atualizado em: 01/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00026

Favorecido

SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA

CPF/CNPJ: 07852095000110

Valor: R$ 1.945,83

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS CONDICIONADORES DE AR

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTSTC

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  202 - Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 31/01/2018

Unidade Gestora: 110122 - Secretaria de Estado da Transparência e Contr

Processo: 0026519/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00026 31/01/2018 3.891,66 1.945,83 1.945,83
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA PARA APARELHOS CONDICIONADORES DE AR
2018NE00026 31/01/2018 3.891,66 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO DA 2018NE00026.
2018NE00184 16/08/2018 -1.945,83 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL00349 31/01/2018 0,00 -1.496,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00248 09/04/2018 0,00 1.945,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00346 07/05/2018 0,00 1.496,70 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00065 09/04/2018 0,00 0,00 1.906,72
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00067 09/04/2018 0,00 0,00 39,11

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais