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Dados até: 22/05/2024

Atualizado em: 23/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00680

Favorecido

ENCIZA ENGENHARIA CIVIL LTDA

CPF/CNPJ: 12094868000187

Valor: R$ 2.486.216,11

Descrição

ADITIVO AO CT.077/17; MANUTENCAO DA MA-106; TRECHO: PORTO DO CUJUPE/GOV.NUNES FREIRE.

Classificação da Despesa

Plano Interno: CEFMA-MA106

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  26 - TRANSPORTE

Subfunção:  782 - Transporte Rodoviário

Programa:  531 - Logística e Transporte

Ação:  4736 - Conservação e Manutenção de Rodovias

Fonte:  14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Dados da Emissão

Emissão: 22/03/2018

Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura

Processo: 265445/17

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00680 22/03/2018 2.486.216,11 2.486.216,11 2.486.216,11
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO AO CT.077/17; MANUTENCAO DA MA-106; TRECHO: PORTO DO CUJUPE/GOV.NUNES FREIRE.
2018NE00680 22/03/2018 2.486.216,11 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL02094 13/04/2018 0,00 1.484.147,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL03843 15/06/2018 0,00 580.037,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2018NL06250 05/09/2018 0,00 422.031,09 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01671 24/04/2018 0,00 0,00 16.986,16
PAGAMENTO (700214)
2018OB01670 24/04/2018 0,00 0,00 1.467.161,22
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02756 26/06/2018 0,00 0,00 6.380,41
PAGAMENTO (700214)
2018OB02755 26/06/2018 0,00 0,00 573.657,23
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB04496 20/09/2018 0,00 0,00 4.642,34
PAGAMENTO (700214)
2018OB04495 20/09/2018 0,00 0,00 417.388,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais