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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2018NE00193
CPF/CNPJ: 42799910300
Valor: R$ 0,00
Endereço: AV.SAO LUIS REI DE FRANCA, 48 TURU APTO.901 EDIFICIO GARVEY PARK
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTCIVIL
Natureza da Despesa: 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 317 - Gestão Governamental
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 23/03/2018
Unidade Gestora: 110109 - Casa Civil
Processo: 27602/2018
Processo Licitatório: NÃO APLICAVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00193 | 23/03/2018 | 204,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE UMA DIARIACONFORME PORTARIA:278/18.DESTINO:BURITI BRAVO. PERIODO:23 E 24/03/2018.
|
2018NE00193 | 23/03/2018 | 204,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: -ESNORNO DA NOTA DE EMPE-NHO NR.193/2018 POR NAO REALIZACAO DA VIAGEM.
|
2018NE00212 | 04/04/2018 | -204,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00609 | 23/03/2018 | 0,00 | -204,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510107)
|
2018NL00555 | 23/03/2018 | 0,00 | 204,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700107)
|
2018OB00213 | 23/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB NR.213/2018
|
2018GR00003 | 26/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -204,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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