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Dados até: 30/05/2024

Atualizado em: 31/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2018NE00034

Favorecido

P. C. MENDONCA JUNIOR-INFINITY CONSTRUCOES

CPF/CNPJ: 24508094000172

Valor: R$ 207.600,00

Descrição

EMPENHO GLOBAL,PARA ATEN-DER DESPESAS DE CARATER CONTINUO DE MANUTENCAO PREDIAL,CONFORME 1TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.014/2017,EXERCICIO 2018, CONFORME DECRETO DE EXE- CUCAO ORCAMENTARIA N. 33.774 DE 2

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  03 - ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  211 - Assessoramento e Representação Jurídica do Estado

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 02/02/2018

Unidade Gestora: 110103 - Procuradoria Geral do Estado

Processo: 279338/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00034 02/02/2018 207.600,00 190.300,00 190.300,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO GLOBAL,PARA ATEN-DER DESPESAS DE CARATER CONTINUO DE MANUTENCAO PREDIAL,CONFORME 1TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.014/2017,EXERCICIO 2018, CONFORME DECRETO DE EXE- CUCAO ORCAMENTARIA N. 33.774 DE 2
2018NE00034 02/02/2018 207.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00023 05/02/2018 0,00 17.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00295 05/03/2018 0,00 17.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00541 04/04/2018 0,00 17.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01105 24/05/2018 0,00 17.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01191 30/05/2018 0,00 17.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01655 06/07/2018 0,00 17.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01847 06/08/2018 0,00 17.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02113 05/09/2018 0,00 17.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02379 11/10/2018 0,00 17.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02577 07/11/2018 0,00 17.300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02705 04/12/2018 0,00 17.300,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00155 05/02/2018 0,00 0,00 16.817,33
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00156 05/02/2018 0,00 0,00 482,67
PAGAMENTO (700214)
2018OB00622 03/04/2018 0,00 0,00 16.817,33
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00623 03/04/2018 0,00 0,00 482,67
PAGAMENTO (700214)
2018OB00644 04/04/2018 0,00 0,00 16.817,33
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00645 04/04/2018 0,00 0,00 482,67
PAGAMENTO (700214)
2018OB01311 08/06/2018 0,00 0,00 16.817,33
PAGAMENTO (700214)
2018OB01313 08/06/2018 0,00 0,00 16.817,33
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01312 08/06/2018 0,00 0,00 482,67
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01314 08/06/2018 0,00 0,00 482,67
PAGAMENTO (700214)
2018OB01538 06/07/2018 0,00 0,00 16.817,33
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01539 06/07/2018 0,00 0,00 482,67
PAGAMENTO (700214)
2018OB01795 08/08/2018 0,00 0,00 16.817,33
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01796 08/08/2018 0,00 0,00 482,67
PAGAMENTO (700214)
2018OB02239 14/09/2018 0,00 0,00 17.300,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02720 21/11/2018 0,00 0,00 16.817,33
PAGAMENTO (700214)
2018OB02744 21/11/2018 0,00 0,00 16.817,33
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02721 21/11/2018 0,00 0,00 482,67
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02745 21/11/2018 0,00 0,00 482,67
PAGAMENTO (700214)
2018OB02857 04/12/2018 0,00 0,00 16.817,33
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02858 04/12/2018 0,00 0,00 482,67

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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