Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 08/06/2024

Atualizado em: 09/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00896

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 07133984000128

Valor: R$ 10.000,00

Descrição

EMPENHO REF TERCEIRO TERMO ADITIVO,CONTRATO N.008/2015,DESTA AGENCIA COM A EMPRESA FC MORAIS AGENCIADE VIAGENS E TURISMO LTDACONF PROC ANEXO

Classificação da Despesa

Plano Interno: PASSAG

Natureza da Despesa:  339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Função:  20 - AGRICULTURA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  544 - Assistência Técnica e Extensão Rural

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 12/09/2017

Unidade Gestora: 610202 - Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E

Processo: 197993/17

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00896 12/09/2017 10.000,00 4.542,16 4.542,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF TERCEIRO TERMO ADITIVO,CONTRATO N.008/2015,DESTA AGENCIA COM A EMPRESA FC MORAIS AGENCIADE VIAGENS E TURISMO LTDACONF PROC ANEXO
2017NE00896 12/09/2017 10.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL02033 13/12/2017 0,00 2.685,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL02038 13/12/2017 0,00 348,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL02096 20/12/2017 0,00 1.508,10 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01885 13/12/2017 0,00 0,00 2.685,38
PAGAMENTO (700214)
2017OB01993 28/12/2017 0,00 0,00 348,68
PAGAMENTO (700214)
2017OB01994 28/12/2017 0,00 0,00 1.508,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00896 12/09/2017 5.457,84 5.457,84
Informações Gerais