Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 17/05/2024

Atualizado em: 18/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00451

Favorecido

INST NAC DE ADM PROJ E ESTUDOS MUNI- INAPEM

CPF/CNPJ: 07790103000141

Valor: R$ 151.757,23

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 02/17 PARA IM PLEMENTACAO DE TECNOLOGIA SOCIAIS DE ACESSO A AGUA/SISTERNAS ESCOLARES/PRI MEIRA AGUA. CONVENIO SICONV 839214/16. LOTE 03

Classificação da Despesa

Plano Interno: ACESSOAGUA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  20 - AGRICULTURA

Subfunção:  607 - Irrigação

Programa:  591 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A

Ação:  4765 - Promoção e Apoio à Irrigação e Gestão de Recursos Hídricos

Fonte:  11493754 - CONVENIO N. 15/2016-MDA

Dados da Emissão

Emissão: 18/05/2017

Unidade Gestora: 610101 - Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

Processo: 6078/17

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00451 18/05/2017 505.857,42 151.757,23 151.757,23
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CHAMADA PUBLICA 02/17 PARA IM PLEMENTACAO DE TECNOLOGIA SOCIAIS DE ACESSO A AGUA/SISTERNAS ESCOLARES/PRI MEIRA AGUA. CONVENIO SICONV 839214/16. LOTE 03
2017NE00451 18/05/2017 505.857,42 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO
2017NE01685 31/12/2017 -354.100,19 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01152 28/06/2017 0,00 151.757,23 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01193 28/06/2017 0,00 0,00 151.757,23

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais