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Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00058

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS

CPF/CNPJ: 29979036007404

Valor: R$ 2.123.995,29

Descrição

PARA PAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR EXERCICIO2017

Classificação da Despesa

Plano Interno: PREVINSS

Natureza da Despesa:  319013 - OBRIGACOES PATRONAIS

Função:  09 - PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção:  271 - Previdência Básica

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  901 - Contribuição ao Regime Geral da Previdência

Fonte:  02000000 - REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Dados da Emissão

Emissão: 27/01/2017

Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros

Processo: 15153/2017

Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00058 27/01/2017 170.000,00 2.123.995,29 1.940.936,03
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR EXERCICIO2017
2017NE00058 27/01/2017 170.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE 69
2017NE00118 16/02/2017 -18.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 58/17 PARAPAGAMENTO INSS COTA EMPREGADOR.
2017NE00165 14/03/2017 200.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 58/17 PARAPAGAMENTO INSS COTA EMPREGADOR
2017NE00211 17/04/2017 160.500,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 58/17 PARAPAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR RELATIVO AO MESDE ABRIL/2017
2017NE00252 12/05/2017 362.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 58/17 PARAPAGAMENTO DO INSS COTAEMPREGADOR.
2017NE00351 12/07/2017 234.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 58/17 PARAPAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR
2017NE00389 27/07/2017 250.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 58/2017 PARA PAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR
2017NE00444 22/09/2017 140.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 58/2017 PARA PAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR.
2017NE00484 17/10/2017 137.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 58/2017. PARA PAGAMENTO INSS COTAEMPREGADOR.
2017NE00534 22/11/2017 214.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 58/2017 PARA PAGAMENTO DO INSS COTA EMPREGADOR.
2017NE00614 27/12/2017 750.500,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NE58/2017
2017NE00648 29/12/2017 -476.004,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00299 10/02/2017 0,00 151.635,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00532 10/03/2017 0,00 155.913,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00664 10/04/2017 0,00 165.994,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL00915 10/05/2017 0,00 164.372,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01146 09/06/2017 0,00 161.837,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01367 10/07/2017 0,00 168.788,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01552 10/08/2017 0,00 172.528,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL01809 08/09/2017 0,00 157.936,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL02100 10/10/2017 0,00 161.946,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL02426 10/11/2017 0,00 165.082,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL02655 08/12/2017 0,00 161.916,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL02918 19/12/2017 0,00 152.981,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL02972 29/12/2017 0,00 183.059,26 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00300 10/02/2017 0,00 0,00 151.635,92
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00533 10/03/2017 0,00 0,00 155.913,31
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00665 10/04/2017 0,00 0,00 165.994,85
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL00916 10/05/2017 0,00 0,00 164.372,17
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01147 09/06/2017 0,00 0,00 161.837,53
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01368 10/07/2017 0,00 0,00 168.788,79
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01553 10/08/2017 0,00 0,00 172.528,80
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL01810 08/09/2017 0,00 0,00 157.936,84
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02101 10/10/2017 0,00 0,00 161.946,29
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02427 10/11/2017 0,00 0,00 165.082,83
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02656 08/12/2017 0,00 0,00 161.916,92
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL02919 19/12/2017 0,00 0,00 152.981,78

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00058 27/01/2017 183.059,26 183.059,26
Informações Gerais