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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00094
CPF/CNPJ: 00378257000181
Valor: R$ 70.652,33
Plano Interno: DI-FNDE
Natureza da Despesa: 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 925 - LIQUIDACAO DE DEBITOS COM A UNIAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 20/01/2017
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 21095/2017
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00094 | 20/01/2017 | 5.729,63 | 70.652,33 | 70.652,33 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA PAGAMENTO DO FNDE/EMARPH EXERCICIO 2017
|
2017NE00094 | 20/01/2017 | 5.729,63 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 94/17 PARAPAGAMENTO FNDE/EMARPH
|
2017NE00100 | 09/02/2017 | 5.747,27 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 94/17 PARAPAGAMENTO FNDE/EMARHP
|
2017NE00169 | 16/03/2017 | 5.765,91 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 94/17 PARAPAGAMENTO FNDE/EMARHP.
|
2017NE00185 | 10/04/2017 | 5.783,31 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 94/217 PARAPAGAMENTO FNDE/EMARHP
|
2017NE00241 | 09/05/2017 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 94. PGTO FNDE/PARCELAMENTO
|
2017NE00593 | 13/12/2017 | 626,21 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00157 | 20/01/2017 | 0,00 | 5.728,63 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00216 | 09/02/2017 | 0,00 | 5.747,27 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00452 | 16/03/2017 | 0,00 | 5.765,91 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00555 | 10/04/2017 | 0,00 | 5.783,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL00836 | 09/05/2017 | 0,00 | 5.800,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01173 | 20/06/2017 | 0,00 | 5.818,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01316 | 30/06/2017 | 0,00 | 5.835,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01495 | 31/07/2017 | 0,00 | 5.852,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL01758 | 06/09/2017 | 0,00 | 5.870,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL02016 | 09/10/2017 | 0,00 | 5.887,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL02449 | 23/11/2017 | 0,00 | 6.643,22 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510182)
|
2017NL02651 | 13/12/2017 | 0,00 | 5.918,78 | 0,00 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00158 | 20/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.728,63 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00014 | 10/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.747,27 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00078 | 20/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.765,91 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00100 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.783,31 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00186 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.800,71 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00253 | 20/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.818,10 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00295 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.835,50 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00326 | 08/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.852,90 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00391 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.870,30 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00437 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.887,70 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00528 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.643,22 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00594 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.918,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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