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Dados até: 16/06/2024
Atualizado em: 17/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00039
CPF/CNPJ: 33657248000189
Valor: R$ 43.876.496,77
Plano Interno: IBNDESTADOB
Natureza da Despesa: 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 499 - Operação Especial
Ação: 922 - Serviços da Dívida Interna
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 13/01/2017
Unidade Gestora: 600104 - Encargos Financeiros
Processo: 11875/2017
Modalidade Licitação: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00039 | 13/01/2017 | 6.689.096,97 | 43.876.496,77 | 43.876.496,77 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES. CONTRATO N. 12214421027 (SUBCONTRATO B)
|
2017NE00039 | 13/01/2017 | 6.689.096,97 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 39. PGTO DE J U R O S DO CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES. ESTADOS II (SUB CONTR. B)
|
2017NE00199 | 10/04/2017 | 8.521.466,66 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 39. PARA PGTO DE J U R O S DOCONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES. CT. N.12214421027 BNDES ESTADOS II
|
2017NE00239 | 05/05/2017 | 2.644.725,30 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 39. PGTO J U R O S CONTRATO DO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES (ESTADOS II)
|
2017NE00294 | 06/06/2017 | 3.417.206,32 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 39/17 PARAPAGAMENTO DO J U R O S DOCONTRATO 12214421027 SUBCONTRATO B (BNDES ESTADOSII)
|
2017NE00335 | 04/07/2017 | 3.394.352,17 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 39. PGTO JUROS DO CONTRATO DO GOV DO ESTADO COM O BNDES N.12214421027
|
2017NE00382 | 09/08/2017 | 3.314.571,34 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 39. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE JUROS DO CONTRATODO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES N. 12214421027 (BNDES ESTADOS II - SUB. CT B)
|
2017NE00430 | 05/09/2017 | 3.838.562,38 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 39 PGTO DE JUROS DO CONTRATODO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES N. 12214421027
|
2017NE00469 | 06/10/2017 | 4.012.992,01 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 39. PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE JUROS DO CONTRATODO GOVERNO DO ESTADO COM O BNDES N.12214421027 - SUB CT B - ESTADOS II
|
2017NE00512 | 08/11/2017 | 4.124.438,72 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 39/2017 PARA PAGAMENTO DE JUROSDO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO/BNDES. (SUBCONTRATO B BNDES ESTADOS II)
|
2017NE00560 | 04/12/2017 | 3.919.085,90 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 39
|
2017NE00588 | 13/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL00044 | 16/01/2017 | 0,00 | 6.689.095,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL00574 | 10/04/2017 | 0,00 | 8.521.466,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL00809 | 05/05/2017 | 0,00 | 2.644.725,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL01092 | 07/06/2017 | 0,00 | 3.417.206,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL01315 | 05/07/2017 | 0,00 | 3.394.352,17 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL01519 | 09/08/2017 | 0,00 | 3.314.571,34 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL01749 | 05/09/2017 | 0,00 | 3.838.562,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL02011 | 06/10/2017 | 0,00 | 4.012.992,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL02288 | 08/11/2017 | 0,00 | 4.124.438,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510213)
|
2017NL02584 | 04/12/2017 | 0,00 | 3.919.085,90 | 0,00 |
PAGAMENTO
(530314)
Descrição:
|
2017NL00045 | 16/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.689.095,97 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00111 | 12/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.521.466,66 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00183 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.644.725,30 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00243 | 13/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.417.206,32 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00294 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.394.352,17 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00342 | 11/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.314.571,34 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00386 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.838.562,38 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00436 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.012.992,01 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00500 | 13/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.124.438,72 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00591 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.919.085,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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