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Dados até: 31/05/2024

Atualizado em: 01/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00621

Favorecido

CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI

CPF/CNPJ: 06019070000178

Valor: R$ 108.674,24

Descrição

REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO MUNICIPIO DE ACAILANDIA JUNHOE JULHO/17

Classificação da Despesa

Plano Interno: ATENDIMENT

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa:  590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Ação:  4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 05/05/2017

Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Processo: 70369/17

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00621 05/05/2017 31.049,79 93.149,34 65.825,54
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO MUNICIPIO DE ACAILANDIA JUNHOE JULHO/17
2017NE00621 05/05/2017 31.049,79 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DO EMPENHO 621 SERV VIGILANCIA NO MUNICIPIO DE ACAILANDIA MES DE AGOSTO/2017
2017NE01627 27/07/2017 15.524,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 621 SERV VIGILANCIA MUNICIPIO DE ACAILANDIA SETMBRO/17
2017NE01810 30/08/2017 15.524,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 621 SERVICO DE VIGI LANCIA DE ACAILANDIA DO MES DE OUT/17
2017NE02085 18/10/2017 15.524,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 621 SERVICO DE VIGILANCIA DE ACAILANDIA NOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017
2017NE02322 13/11/2017 31.049,78 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02545 11/08/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02952 06/09/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03212 29/09/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03602 25/10/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04191 01/12/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04369 20/12/2017 0,00 15.524,89 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB02568 17/08/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02567 17/08/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB02566 17/08/2017 0,00 0,00 13.661,90
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB02796 06/09/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02797 06/09/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB02795 06/09/2017 0,00 0,00 13.661,90
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB03234 20/10/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03233 20/10/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB03232 20/10/2017 0,00 0,00 13.661,90
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB03559 14/11/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03558 14/11/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB03557 14/11/2017 0,00 0,00 13.661,90
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04632 29/12/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04643 29/12/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04532 29/12/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04550 29/12/2017 0,00 0,00 155,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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