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Dados até: 23/05/2024

Atualizado em: 24/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00490

Favorecido

OLIVIA LODI GOMES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 69734801104

Valor: R$ 40.000,00

Endereço: RUA ZULEIDE ANDRADE, 08 - SAO CRISTOVAO

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO: 01.09 A 31.12.2017

Classificação da Despesa

Plano Interno: LOCAIMOV

Natureza da Despesa:  339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Ação:  2537 - Encargos com Locação de Imóveis

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 13/09/2017

Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos

Processo: 16490/17-SEGEP

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00490 13/09/2017 40.000,00 40.000,00 23.761,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO: 01.09 A 31.12.2017
2017NE00490 13/09/2017 40.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00777 14/09/2017 0,00 10.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00851 05/10/2017 0,00 10.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01057 28/11/2017 0,00 10.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01219 14/12/2017 0,00 10.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00796 15/09/2017 0,00 0,00 8.119,36
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00796 18/09/2017 0,00 0,00 1.880,64
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00862 06/10/2017 0,00 0,00 1.880,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB00867 06/10/2017 0,00 0,00 8.119,36
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
2017GR00028 11/10/2017 0,00 0,00 -8.119,36
PAGAMENTO (700214)
2017OB00954 08/11/2017 0,00 0,00 8.119,36
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01058 28/11/2017 0,00 0,00 1.880,64
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL01224 14/12/2017 0,00 0,00 1.880,64

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais