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Dados até: 17/05/2024

Atualizado em: 18/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00169

Favorecido

S E O-SERVICO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA

CPF/CNPJ: 03887512000100

Valor: R$ 71.829,79

Descrição

VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO: 11.03 A 31.03.17

Classificação da Despesa

Plano Interno: LOCAIMOV

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Ação:  2537 - Encargos com Locação de Imóveis

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 15/03/2017

Unidade Gestora: 600103 - Encargos Administrativos

Processo: 12415/17-SEGEP

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00169 15/03/2017 71.829,79 71.829,79 64.399,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL PERIODO: 11.03 A 31.03.17
2017NE00169 15/03/2017 71.829,79 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00235 24/03/2017 0,00 4.953,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00356 02/05/2017 0,00 7.430,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00448 26/05/2017 0,00 7.430,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00527 20/06/2017 0,00 7.430,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00595 14/07/2017 0,00 7.430,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00711 24/08/2017 0,00 7.430,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00791 15/09/2017 0,00 7.430,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00951 31/10/2017 0,00 7.430,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01079 29/11/2017 0,00 7.430,71 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01188 12/12/2017 0,00 7.430,71 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00245 27/03/2017 0,00 0,00 4.953,40
PAGAMENTO (700214)
2017OB00375 02/05/2017 0,00 0,00 7.430,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB00474 30/05/2017 0,00 0,00 7.430,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB00549 22/06/2017 0,00 0,00 7.430,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB00622 17/07/2017 0,00 0,00 7.430,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB00757 05/09/2017 0,00 0,00 7.430,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB00810 15/09/2017 0,00 0,00 7.430,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB00959 08/11/2017 0,00 0,00 7.430,71
PAGAMENTO (700214)
2017OB01060 27/12/2017 0,00 0,00 7.430,71

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais