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Dados até: 20/05/2024

Atualizado em: 21/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00252

Favorecido

C S A CONSULTORIA E SISTEMA ABERTO LTD

CPF/CNPJ: 41490848000123

Valor: R$ 1.560,00

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DACSA CONSULTORIA REF.ATUALIZACAO AGREGADA MENSAL RADAR CONTABIL PARA MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/17

Classificação da Despesa

Plano Interno: GESTAO

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 15/09/2017

Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs

Processo: 0215219/2017

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00252 15/09/2017 1.800,00 1.560,00 1.560,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DACSA CONSULTORIA REF.ATUALIZACAO AGREGADA MENSAL RADAR CONTABIL PARA MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/17
2017NE00252 15/09/2017 1.800,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO SALDO DANE.00252/17 CSA CONSULTORIA
2017NE00442 31/12/2017 -240,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL01041 15/09/2017 0,00 -360,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00965 18/09/2017 0,00 120,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01040 09/10/2017 0,00 360,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01042 09/10/2017 0,00 360,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01195 13/11/2017 0,00 360,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01280 21/11/2017 0,00 360,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01281 21/11/2017 0,00 360,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00715 04/10/2017 0,00 0,00 114,47
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00716 04/10/2017 0,00 0,00 5,53
PAGAMENTO (700214)
2017OB00802 20/10/2017 0,00 0,00 343,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00803 20/10/2017 0,00 0,00 16,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB00938 20/11/2017 0,00 0,00 343,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00939 20/11/2017 0,00 0,00 16,60
PAGAMENTO (700214)
2017OB01012 15/12/2017 0,00 0,00 343,40
PAGAMENTO (700214)
2017OB01014 15/12/2017 0,00 0,00 343,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01013 15/12/2017 0,00 0,00 16,60
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01015 15/12/2017 0,00 0,00 16,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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