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Dados até: 20/05/2024
Atualizado em: 21/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00252
CPF/CNPJ: 41490848000123
Valor: R$ 1.560,00
Plano Interno: GESTAO
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 04 - ADMINISTRACAO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 15/09/2017
Unidade Gestora: 580203 - Empresa Maranhense de Administração de Recurs
Processo: 0215219/2017
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00252 | 15/09/2017 | 1.800,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DACSA CONSULTORIA REF.ATUALIZACAO AGREGADA MENSAL RADAR CONTABIL PARA MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/17
|
2017NE00252 | 15/09/2017 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REF.CANCELAMENTO SALDO DANE.00252/17 CSA CONSULTORIA
|
2017NE00442 | 31/12/2017 | -240,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL01041 | 15/09/2017 | 0,00 | -360,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL00965 | 18/09/2017 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01040 | 09/10/2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01042 | 09/10/2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01195 | 13/11/2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01280 | 21/11/2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01281 | 21/11/2017 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00715 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 114,47 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00716 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5,53 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00802 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 343,40 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00803 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,60 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00938 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 343,40 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00939 | 20/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,60 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01012 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 343,40 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01014 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 343,40 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01013 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,60 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01015 | 15/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 16,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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