Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 14/06/2024

Atualizado em: 15/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00065

Favorecido

A.S.REIS

CPF/CNPJ: 10583885000152

Valor: R$ 31.988,53

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PAISAGISMO E JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS AREAS VERDES GRAMADAS E PODA DE ARVORE DOCENTRO SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUNHO A SETEMBRO +09 DIAS DE OUTUBRO/2017.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUIMOVEIS

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  431 - Assistência ao Servidor

Ação:  4260 - Conservação do Patrimônio do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhã

Fonte:  18000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Dados da Emissão

Emissão: 01/06/2017

Unidade Gestora: 580201 - Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado

Processo: 221991/2016.

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00065 01/06/2017 31.988,53 31.988,53 31.988,53
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE PAISAGISMO E JARDINAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS AREAS VERDES GRAMADAS E PODA DE ARVORE DOCENTRO SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUNHO A SETEMBRO +09 DIAS DE OUTUBRO/2017.
2017NE00065 01/06/2017 31.988,53 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00833 05/07/2017 0,00 7.439,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00933 02/08/2017 0,00 7.439,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01159 01/09/2017 0,00 7.439,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01506 09/10/2017 0,00 7.439,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01630 01/11/2017 0,00 2.231,81 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00543 05/07/2017 0,00 0,00 7.439,18
PAGAMENTO (700214)
2017OB00591 02/08/2017 0,00 0,00 7.439,18
PAGAMENTO (700214)
2017OB00691 01/09/2017 0,00 0,00 7.439,18
PAGAMENTO (700214)
2017OB01002 09/10/2017 0,00 0,00 7.439,18
PAGAMENTO (700214)
2017OB01094 01/11/2017 0,00 0,00 2.231,81

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais