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Dados até: 31/05/2024

Atualizado em: 01/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00022

Favorecido

CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI

CPF/CNPJ: 06019070000178

Valor: R$ 139.724,01

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SERVICOS ESPECIA-LIZADOS EM SEGURANCA DE-FENSIVA E OSTENSIVA ARMA-DA NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTA ESCOLA DE GOVEENO CONF CONTRATO N 01/2017

Classificação da Despesa

Plano Interno: CAPACEGMA/1

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  04 - ADMINISTRACAO

Subfunção:  128 - Formação de Recursos Humanos

Programa:  328 - Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado

Ação:  2828 - Capacitação de Servidores Públicos

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 11/04/2017

Unidade Gestora: 580111 - Escola de Governo do Estado do Maranhão

Processo: 53084/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00022 11/04/2017 15.574,89 139.724,01 126.838,35
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM SERVICOS ESPECIA-LIZADOS EM SEGURANCA DE-FENSIVA E OSTENSIVA ARMA-DA NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DESTA ESCOLA DE GOVEENO CONF CONTRATO N 01/2017
2017NE00022 11/04/2017 15.574,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE SE REFORCA PARAFAZER FACE AS DESPESAS DEVIGILANCIA REF. AO MES DEMAIO/2017
2017NE00056 19/06/2017 15.524,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO PARA DESPESAS DE SERVICOS PRESTA-DOS PJ DE VIGILANCIA,REF.AO MES DE JUNHO/2017
2017NE00069 14/07/2017 15.524,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE VIGILANCIA ARMADA REFERENTE AO MES DE 07/17
2017NE00096 15/08/2017 15.524,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE REFORCA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE SERVICOS PRESTADOSDE VIGILANCIA ARMADA, REFAO MES AGOSTO/2017
2017NE00122 01/09/2017 15.524,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS PRESTADOS DE VI-GILANCIA ARMADA MES DE SETEMBRO/2017
2017NE00150 02/10/2017 15.524,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR DO REFORCO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS DE SERV.PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA REFERENTE AOS MESES DE OUT, NOV E DEZ/ 2017
2017NE00191 01/11/2017 46.524,67 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00100 11/05/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00144 19/06/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00171 14/07/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00217 15/08/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00288 20/09/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00343 06/10/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00447 16/11/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00547 11/12/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00593 21/12/2017 0,00 15.524,89 0,00
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00102 11/05/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00045 16/05/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB00048 16/05/2017 0,00 0,00 12.885,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00046 16/05/2017 0,00 0,00 776,24
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00146 20/06/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00092 23/06/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB00091 23/06/2017 0,00 0,00 12.885,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00093 23/06/2017 0,00 0,00 776,24
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00173 14/07/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00103 18/07/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB00102 18/07/2017 0,00 0,00 12.885,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00104 18/07/2017 0,00 0,00 776,24
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00219 15/08/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00147 21/08/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB00146 21/08/2017 0,00 0,00 12.885,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00148 21/08/2017 0,00 0,00 776,24
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00290 20/09/2017 0,00 0,00 155,25
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2017NL00308 27/09/2017 0,00 0,00 -155,25
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00311 28/09/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00218 05/10/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB00211 05/10/2017 0,00 0,00 12.885,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00219 05/10/2017 0,00 0,00 776,24
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00345 06/10/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00228 13/10/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB00227 13/10/2017 0,00 0,00 12.885,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00229 13/10/2017 0,00 0,00 776,24
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00449 16/11/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00335 11/12/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB00334 11/12/2017 0,00 0,00 12.885,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00336 11/12/2017 0,00 0,00 776,24
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00552 14/12/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL00595 21/12/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00405 27/12/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00413 27/12/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB00404 27/12/2017 0,00 0,00 12.885,66
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00406 27/12/2017 0,00 0,00 776,24
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00415 27/12/2017 0,00 0,00 776,24

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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