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Dados até: 12/06/2024
Atualizado em: 13/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00497
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 206.998,54
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/04/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 60797/17
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00497 | 24/04/2017 | 186.298,69 | 175.948,76 | 121.301,16 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA DO LOTE 6 DOS ME SES ABRIL MAIO E JUNHO/17ADJUDICACAO 193/17
|
2017NE00497 | 24/04/2017 | 186.298,69 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 497 SERVICO DE VIGI LANCIA LOTE 6
|
2017NE01827 | 31/08/2017 | 62.099,60 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 407 SERV VIGILANCIA ARAIOSES SET/17
|
2017NE01924 | 14/09/2017 | 31.049,80 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 497 SERV VIGILANCIA ITAPECURU SET/17
|
2017NE01927 | 14/09/2017 | 31.049,80 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 497 SERVICOS DE VIGILANCIA DEARAIOSES VI LOTE ARAIOSESDOS MESES NOV E DEZ/17
|
2017NE02182 | 01/11/2017 | 31.049,80 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 497 SERVICOS DE VIGI LANCIA ITAPECURU DOS ME SES NOV E DEZ/17
|
2017NE02184 | 01/11/2017 | 31.049,80 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 497
|
2017NE02641 | 29/12/2017 | -165.598,95 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02546 | 11/08/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02782 | 21/08/2017 | 0,00 | 5.174,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02958 | 06/09/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02963 | 06/09/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03221 | 29/09/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03318 | 03/10/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03622 | 26/10/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03624 | 26/10/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04261 | 11/12/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04263 | 11/12/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04396 | 21/12/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04417 | 21/12/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02543 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02542 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02541 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02648 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 51,75 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02647 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 569,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02646 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.553,97 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02840 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02855 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02839 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02854 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02838 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02853 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03216 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03231 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03215 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03230 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03214 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03229 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03771 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03777 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03770 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03776 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03769 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03775 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04635 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04637 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04652 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04654 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04536 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04538 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04559 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04567 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04569 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04561 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL04563 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -155,25 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL04565 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -155,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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