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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE01702
CPF/CNPJ: 14667684000194
Valor: R$ 50.605,18
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 09/08/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 156116/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01702 | 09/08/2017 | 50.000,00 | 50.605,18 | 50.605,18 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERV MANUTENCAOPREDIAL NOS MUNICIPIOS DESANTA INES PEDREIRAS BACABAL LOTE 4
|
2017NE01702 | 09/08/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1702 MANUTENCAO PRE DIAL EM SANTA INES,PEDREIRAS,E BACABAL LOTE IV
|
2017NE01981 | 27/09/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1702
|
2017NE02623 | 29/12/2017 | -49.394,82 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL03590 | 24/10/2017 | 0,00 | 23.953,30 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL04087 | 22/11/2017 | 0,00 | 26.651,88 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03352 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.580,92 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03351 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.084,94 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03470 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 287,44 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB04292 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 319,82 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB04291 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.759,02 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04290 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.573,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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