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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE01700

Favorecido

POLC EMPREENDIMENTOS,SERVICOS E COMERCIO

CPF/CNPJ: 14667684000194

Valor: R$ 78.846,98

Descrição

REFERENTE SERV MANUTENCAOPREDIAL NOS MUNICIPIOS DEACAILANDIA,CAROLINA E BALSAS LOTE 2

Classificação da Despesa

Plano Interno: ATENDIMENT

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa:  590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Ação:  4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 09/08/2017

Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Processo: 156116/17

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01700 09/08/2017 50.000,00 78.846,98 40.965,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERV MANUTENCAOPREDIAL NOS MUNICIPIOS DEACAILANDIA,CAROLINA E BALSAS LOTE 2
2017NE01700 09/08/2017 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1700 MANUTENCAO PRE DIAL ACAILANDIA CAROLINA,BALSAS LOTE II
2017NE01979 27/09/2017 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EM PENHO 1700 MANUTENCAO PREDIAL LOTE II ACAILANDIA CAROLINA E BALSAS
2017NE02492 17/11/2017 40.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1700
2017NE02621 29/12/2017 -61.153,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04085 22/11/2017 0,00 38.844,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04112 24/11/2017 0,00 40.002,11 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB04289 27/12/2017 0,00 0,00 466,14
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04288 27/12/2017 0,00 0,00 2.563,76
PAGAMENTO (700214)
2017OB04287 27/12/2017 0,00 0,00 35.814,97
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04617 29/12/2017 0,00 0,00 1.640,14
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04517 29/12/2017 0,00 0,00 480,03

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais