Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 12/06/2024

Atualizado em: 13/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE01699

Favorecido

POLC EMPREENDIMENTOS,SERVICOS E COMERCIO

CPF/CNPJ: 14667684000194

Valor: R$ 93.089,02

Descrição

REFERENTE MANUTENCAO PRE DIAL EM SAO LUIS LOTE 1

Classificação da Despesa

Plano Interno: ATENDIMENT

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa:  590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Ação:  4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 09/08/2017

Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Processo: 156116/17

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01699 09/08/2017 50.000,00 93.089,02 62.815,82
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE MANUTENCAO PRE DIAL EM SAO LUIS LOTE 1
2017NE01699 09/08/2017 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 1699 MANUTENCAO PRE DIAL CASINO (CASINO)
2017NE01978 27/09/2017 50.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1699
2017NE02620 29/12/2017 -6.910,98 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03591 24/10/2017 0,00 21.890,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03592 24/10/2017 0,00 15.247,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04082 22/11/2017 0,00 13.005,49 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04089 22/11/2017 0,00 6.848,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04090 22/11/2017 0,00 2.162,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04091 22/11/2017 0,00 13.001,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04428 22/12/2017 0,00 1.983,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04429 22/12/2017 0,00 2.246,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04430 22/12/2017 0,00 4.961,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04431 22/12/2017 0,00 2.521,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04432 22/12/2017 0,00 3.753,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04433 22/12/2017 0,00 5.467,20 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB03744 06/12/2017 0,00 0,00 25,95
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB03836 06/12/2017 0,00 0,00 156,02
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03743 06/12/2017 0,00 0,00 142,73
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03834 06/12/2017 0,00 0,00 858,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB03742 06/12/2017 0,00 0,00 1.928,94
PAGAMENTO (700214)
2017OB03833 06/12/2017 0,00 0,00 11.597,56
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03745 06/12/2017 0,00 0,00 64,88
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03835 06/12/2017 0,00 0,00 390,05
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB04120 18/12/2017 0,00 0,00 262,69
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB04183 18/12/2017 0,00 0,00 182,97
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04181 18/12/2017 0,00 0,00 1.006,31
PAGAMENTO (700214)
2017OB04117 18/12/2017 0,00 0,00 19.526,76
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04118 18/12/2017 0,00 0,00 1.444,81
PAGAMENTO (700214)
2017OB04180 18/12/2017 0,00 0,00 13.600,46
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04119 18/12/2017 0,00 0,00 656,73
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04182 18/12/2017 0,00 0,00 457,42
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB04298 27/12/2017 0,00 0,00 82,18
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04297 27/12/2017 0,00 0,00 451,97
PAGAMENTO (700214)
2017OB04296 27/12/2017 0,00 0,00 6.108,45
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04299 27/12/2017 0,00 0,00 205,44
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04614 29/12/2017 0,00 0,00 164,02
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04616 29/12/2017 0,00 0,00 858,36
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04657 29/12/2017 0,00 0,00 130,88
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04658 29/12/2017 0,00 0,00 148,26
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04659 29/12/2017 0,00 0,00 327,49
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04660 29/12/2017 0,00 0,00 166,39
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04661 29/12/2017 0,00 0,00 247,73
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04662 29/12/2017 0,00 0,00 360,84
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04516 29/12/2017 0,00 0,00 156,07
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04573 29/12/2017 0,00 0,00 23,80
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04574 29/12/2017 0,00 0,00 26,96
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04575 29/12/2017 0,00 0,00 59,54
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04576 29/12/2017 0,00 0,00 30,25
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04577 29/12/2017 0,00 0,00 45,04
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04578 29/12/2017 0,00 0,00 65,61
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04590 31/12/2017 0,00 0,00 390,16
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04609 31/12/2017 0,00 0,00 59,49
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04610 31/12/2017 0,00 0,00 67,39
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04611 31/12/2017 0,00 0,00 148,86
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04612 31/12/2017 0,00 0,00 75,63
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04613 31/12/2017 0,00 0,00 112,61
PAGAMENTO (700115)
Descrição:
2017NL04513 31/12/2017 0,00 0,00 1.444,81
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL04513 31/12/2017 0,00 0,00 -1.444,81

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais