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Dados até: 01/06/2024

Atualizado em: 02/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00963

Favorecido

CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI

CPF/CNPJ: 06019070000178

Valor: R$ 93.149,35

Descrição

REFERENTE ADITIVO (PRAZO)DO CONTRATO 39/16 PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA DOS MESES JULHO A SETEMBRO/17 EM IMPERATRIZ

Classificação da Despesa

Plano Interno: ATENDIMENT

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa:  590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Ação:  4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 30/05/2017

Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Processo: 98677/17

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00963 30/05/2017 46.574,68 77.624,45 50.300,65
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE ADITIVO (PRAZO)DO CONTRATO 39/16 PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA DOS MESES JULHO A SETEMBRO/17 EM IMPERATRIZ
2017NE00963 30/05/2017 46.574,68 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 963 SERVICOS DE VIGI LANCIA IMPERATRIZ OUT/17
2017NE02076 18/10/2017 15.524,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 963 SERVICO DE VIGILANCIA DE IMPERTARIZ DOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 2017
2017NE02318 13/11/2017 31.049,78 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02957 06/09/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03219 29/09/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03605 25/10/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04187 01/12/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04370 20/12/2017 0,00 15.524,89 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB02843 06/09/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02842 06/09/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB02841 06/09/2017 0,00 0,00 13.661,90
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB03225 20/10/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03224 20/10/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB03223 20/10/2017 0,00 0,00 13.661,90
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB03575 14/11/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03574 14/11/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB03573 14/11/2017 0,00 0,00 13.661,90
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04630 29/12/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04644 29/12/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04530 29/12/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04551 29/12/2017 0,00 0,00 155,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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