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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00963
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 93.149,35
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 30/05/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 98677/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00963 | 30/05/2017 | 46.574,68 | 77.624,45 | 50.300,65 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE ADITIVO (PRAZO)DO CONTRATO 39/16 PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA DOS MESES JULHO A SETEMBRO/17 EM IMPERATRIZ
|
2017NE00963 | 30/05/2017 | 46.574,68 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 963 SERVICOS DE VIGI LANCIA IMPERATRIZ OUT/17
|
2017NE02076 | 18/10/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 963 SERVICO DE VIGILANCIA DE IMPERTARIZ DOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 2017
|
2017NE02318 | 13/11/2017 | 31.049,78 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02957 | 06/09/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03219 | 29/09/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03605 | 25/10/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04187 | 01/12/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04370 | 20/12/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02843 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02842 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02841 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03225 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03224 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03223 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03575 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03574 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03573 | 14/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04630 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04644 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04530 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04551 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
Nenhum registro encontrado |