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Dados até: 30/05/2024

Atualizado em: 31/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00884

Favorecido

LOCADORA CONTE LTDA

CPF/CNPJ: 08828429000183

Valor: R$ 247.842,93

Descrição

REFEERNTE PRORROGACAO DE PRAZO DE SERVICO DE LOCA CAO DE VEICULOS AUTOMOTORCOM MANUTENCAO E SEGURO 7 DIAS DE MAIO JUNHO E JULHO/17

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUT

Natureza da Despesa:  339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 24/05/2017

Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Processo: 56741/17

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00884 24/05/2017 76.522,93 213.171,13 178.906,13
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFEERNTE PRORROGACAO DE PRAZO DE SERVICO DE LOCA CAO DE VEICULOS AUTOMOTORCOM MANUTENCAO E SEGURO 7 DIAS DE MAIO JUNHO E JULHO/17
2017NE00884 24/05/2017 76.522,93 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DO EMPENHO 884 SERV LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR COM MANUTENCAO E SEGURO DO MES DE AGOSTO DE 2017
2017NE01624 27/07/2017 34.264,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 884 SERV LOCACAO DO PROCON SET/17
2017NE01882 11/09/2017 34.264,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 884 LOCACAO DE VEICU LOS MES OUT/17
2017NE02093 19/10/2017 34.264,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 884 LOCACAO DE VEICU LOS DOS MESES NOV E DEZ/ 2017
2017NE02202 03/11/2017 68.528,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL02998 24/05/2017 0,00 -34.263,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02472 07/08/2017 0,00 34.264,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02996 11/09/2017 0,00 34.264,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02997 11/09/2017 0,00 34.264,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03431 09/10/2017 0,00 34.264,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03759 09/11/2017 0,00 34.264,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04291 13/12/2017 0,00 34.264,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL01492 06/06/2017 0,00 7.586,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL02041 11/07/2017 0,00 34.264,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01726 22/06/2017 0,00 0,00 7.586,13
PAGAMENTO (700214)
2017OB02196 19/07/2017 0,00 0,00 34.264,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02433 08/08/2017 0,00 0,00 34.264,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02883 12/09/2017 0,00 0,00 34.264,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04159 18/12/2017 0,00 0,00 34.264,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04160 18/12/2017 0,00 0,00 34.264,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais