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Dados até: 12/06/2024

Atualizado em: 13/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00686

Favorecido

CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI

CPF/CNPJ: 06019070000178

Valor: R$ 94.184,34

Descrição

REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DESARMADA DIRNA E NOTURNA PARA UNI DADE FIXA DO VIVA EM BAR RA DO CORDA 2 DIAS DE JUNHO JULHO E AGOSTO/17

Classificação da Despesa

Plano Interno: ATENDIMENT

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa:  590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Ação:  4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 16/05/2017

Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Processo: 77122/17

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00686 16/05/2017 32.084,78 78.659,44 53.043,38
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA DESARMADA DIRNA E NOTURNA PARA UNI DADE FIXA DO VIVA EM BAR RA DO CORDA 2 DIAS DE JUNHO JULHO E AGOSTO/17
2017NE00686 16/05/2017 32.084,78 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA BARRA DO CORDA MESSETEMBRO/17
2017NE01846 04/09/2017 15.524,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 686 SERVICO VIGILAN CIA OUT/17
2017NE02074 18/10/2017 15.524,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 686 SERVICO DE VIGILANCIA DE BARRA DO CORDA MESES NOVEMBRO E DEZ/17
2017NE02328 13/11/2017 31.049,78 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02947 06/09/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03210 29/09/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL03606 25/10/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04251 11/12/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04398 21/12/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL02496 09/08/2017 0,00 1.034,99 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB02506 10/08/2017 0,00 0,00 10,35
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02505 10/08/2017 0,00 0,00 10,35
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02507 10/08/2017 0,00 0,00 103,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB02504 10/08/2017 0,00 0,00 910,79
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB02812 06/09/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02811 06/09/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB02810 06/09/2017 0,00 0,00 13.661,90
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB03041 04/10/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03040 04/10/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB03039 04/10/2017 0,00 0,00 13.661,90
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB03572 14/11/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03571 14/11/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB03570 14/11/2017 0,00 0,00 13.661,90
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04625 29/12/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04634 29/12/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04648 29/12/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04534 29/12/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL04555 29/12/2017 0,00 0,00 155,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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