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Dados até: 12/06/2024

Atualizado em: 13/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00525

Favorecido

N R SAMPAIO SOUSA

CPF/CNPJ: 21390623000198

Valor: R$ 64.800,00

Descrição

AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUT

Natureza da Despesa:  339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 25/04/2017

Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Processo: 16830/17

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00525 25/04/2017 64.800,00 20.119,50 20.119,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS, CAPACIDADE 20 LITROS, ACONDICIONADO EM GARRAFAO
2017NE00525 25/04/2017 64.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03430 09/10/2017 0,00 841,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03464 11/10/2017 0,00 2.160,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL03872 14/11/2017 0,00 2.115,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04329 15/12/2017 0,00 7.501,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL04330 15/12/2017 0,00 7.501,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03266 20/10/2017 0,00 0,00 841,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB03374 30/10/2017 0,00 0,00 2.160,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03474 14/11/2017 0,00 0,00 2.115,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04142 18/12/2017 0,00 0,00 7.501,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB04258 27/12/2017 0,00 0,00 7.501,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais