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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00496
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 155.248,90
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 24/04/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 60797/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00496 | 24/04/2017 | 139.724,02 | 108.674,23 | 81.350,43 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA DO LOTE II ADJUDICACAO 193/17 DE ABRIL MAIOE JUNHO/17
|
2017NE00496 | 24/04/2017 | 139.724,02 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 496 SERV LIMPEZA EM GODOFREDO VIANA JUL/17
|
2017NE01541 | 21/07/2017 | 15.524,90 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NOTADE EMPENHO 496 SERVICO DEVIGILANCIA NO MUNICIPIO DE GODOFREDO VIANA AGO/17
|
2017NE01648 | 03/08/2017 | 15.524,90 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 496 SERV VIGILANCIA GODOFREDO VIANA SET/17
|
2017NE01881 | 11/09/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 1881
|
2017NE01884 | 11/09/2017 | -15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERNTE REFORCO DO EMPENHO 496 SERVICO DE VIGILANCIA DE GODOFREDO VIANA DE SET/17
|
2017NE01913 | 12/09/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 496 SERVICO DE VIGILANCIA DE GODOFREDO VIANA OUT/17
|
2017NE02077 | 18/10/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 496 SERV VIGILANCIA DE GODOFREDO VIANA DOS MESES NOV E DEZ/17
|
2017NE02181 | 01/11/2017 | 31.049,78 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC PARTE DA NE 496
|
2017NE02640 | 29/12/2017 | -77.624,48 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL02571 | 24/04/2017 | 0,00 | -15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02539 | 11/08/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02961 | 06/09/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03335 | 04/10/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03625 | 26/10/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04264 | 11/12/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL04418 | 21/12/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01972 | 30/06/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL02490 | 09/08/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01890 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01889 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01888 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02500 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02499 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02498 | 10/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02849 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02848 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02847 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03213 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03212 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03211 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03779 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03778 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO
(700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03780 | 06/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04638 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04655 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04539 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04570 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Descrição:
|
2017NL04514 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL04514 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.707,74 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04562 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2017NL04566 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -155,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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