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Dados até: 30/05/2024

Atualizado em: 31/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00325

Favorecido

COMUNIQUE CLIPPING LTDA

CPF/CNPJ: 04269852000130

Valor: R$ 34.988,85

Descrição

REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE CLIPAGEM IMPRESSAOMONITORAMENTO JORNALISTICO DE MIDIA E ELETRONICA EM SAO LUIS

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUT

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 05/04/2017

Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Processo: 52695/17

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00325 05/04/2017 35.250,03 31.072,18 31.072,18
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE CLIPAGEM IMPRESSAOMONITORAMENTO JORNALISTICO DE MIDIA E ELETRONICA EM SAO LUIS
2017NE00325 05/04/2017 35.250,03 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC PARTE DA NE 325
2017NE02645 29/12/2017 -261,18 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01442 31/05/2017 0,00 3.655,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01641 12/06/2017 0,00 3.916,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02085 12/07/2017 0,00 3.916,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02557 14/08/2017 0,00 3.916,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03195 28/09/2017 0,00 3.916,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03529 19/10/2017 0,00 3.916,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04211 05/12/2017 0,00 3.916,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL04293 14/12/2017 0,00 3.916,66 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01451 05/06/2017 0,00 0,00 3.527,62
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01452 05/06/2017 0,00 0,00 127,94
PAGAMENTO (700214)
2017OB01673 20/06/2017 0,00 0,00 3.779,58
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01674 20/06/2017 0,00 0,00 137,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB02113 18/07/2017 0,00 0,00 3.779,58
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02114 18/07/2017 0,00 0,00 137,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB02665 30/08/2017 0,00 0,00 3.779,58
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02666 30/08/2017 0,00 0,00 137,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB03260 20/10/2017 0,00 0,00 3.779,58
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03261 20/10/2017 0,00 0,00 137,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB03343 30/10/2017 0,00 0,00 3.779,58
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB03344 30/10/2017 0,00 0,00 137,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB04099 18/12/2017 0,00 0,00 3.779,58
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04100 18/12/2017 0,00 0,00 137,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB04273 27/12/2017 0,00 0,00 3.779,58
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04274 27/12/2017 0,00 0,00 137,08

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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