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Dados até: 12/06/2024

Atualizado em: 13/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00167

Favorecido

CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI

CPF/CNPJ: 06019070000178

Valor: R$ 69.344,51

Descrição

REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA NO MUNICIPIO DE PEDREIRAS-MAMES DE FEVEREIRO DE 2017.

Classificação da Despesa

Plano Interno: ATENDIMENT

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa:  590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Ação:  4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 20/03/2017

Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Processo: 54096/2017

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00167 20/03/2017 15.524,90 69.344,51 69.344,51
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA NO MUNICIPIO DE PEDREIRAS-MAMES DE FEVEREIRO DE 2017.
2017NE00167 20/03/2017 15.524,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00167REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA NO MUNICIPIO DE PEDREIRAS-MAMES DE FEVEREIRO DE 2017.
2017NE00174 23/03/2017 15.524,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 167 SERVICO DE VIGILANCIA PEDREIRAS ABR/17
2017NE00301 04/04/2017 15.524,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 167 PRESTACAO SERVICODE VIGILANCIA DE PEDREIRAMES DE MAIO/17
2017NE00547 02/05/2017 15.524,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE 167 SERVICO DE VIGILANCIADE PEDREIRAS JUN/17
2017NE01000 31/05/2017 7.244,95 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 167
2017NE02603 29/12/2017 -0,02 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00375 30/03/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01951 28/06/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02538 11/08/2017 0,00 7.244,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL00861 28/04/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL01430 31/05/2017 0,00 15.524,89 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00439 03/04/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB00437 03/04/2017 0,00 0,00 13.661,90
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00438 03/04/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700115)
Descrição:
2017NL00547 06/04/2017 0,00 0,00 1.707,74
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL00547 06/04/2017 0,00 0,00 -1.707,74
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00871 03/05/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00870 03/05/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB00869 03/05/2017 0,00 0,00 13.661,90
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01438 05/06/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01437 05/06/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB01436 05/06/2017 0,00 0,00 13.661,90
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01943 03/07/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700214)
2017OB01941 03/07/2017 0,00 0,00 13.661,90
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01942 03/07/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB02580 17/08/2017 0,00 0,00 72,45
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02579 17/08/2017 0,00 0,00 796,94
PAGAMENTO (700214)
2017OB02578 17/08/2017 0,00 0,00 6.375,56

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais