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Dados até: 01/06/2024
Atualizado em: 02/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00148
CPF/CNPJ: 08828429000183
Valor: R$ 105.998,63
Plano Interno: MANUT
Natureza da Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/03/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 46781/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00148 | 17/03/2017 | 30.495,01 | 105.998,63 | 105.998,63 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE LOCACAO DE VEICU LOS COM MNAUTENCAO S SEGURO FEV/17
|
2017NE00148 | 17/03/2017 | 30.495,01 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NOTADE EMPENHO 148 LOCACAO VEICULO MAR/17
|
2017NE00192 | 23/03/2017 | 30.495,01 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 148 REFERENTE LOCACAO VEICULOS PROCON
|
2017NE00311 | 04/04/2017 | 30.495,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00148MES DE MAIO/2017.
|
2017NE00561 | 03/05/2017 | 24.396,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 148
|
2017NE02593 | 29/12/2017 | -9.882,39 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00319 | 24/03/2017 | 0,00 | 30.495,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL00570 | 07/04/2017 | 0,00 | 30.495,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL01013 | 10/05/2017 | 0,00 | 25.674,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510082)
|
2017NL01491 | 06/06/2017 | 0,00 | 19.334,30 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00342 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.495,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00575 | 10/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.495,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00988 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.674,33 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01522 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.334,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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