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Dados até: 30/05/2024
Atualizado em: 31/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00140
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 102.464,27
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/03/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 45688/17
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00140 | 17/03/2017 | 15.524,90 | 102.464,27 | 102.464,27 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VI GILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA NOTUR NA NA UNIDADE FIXA CHAPADINHA FEV/17
|
2017NE00140 | 17/03/2017 | 15.524,90 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. A REFORCO DA NE00140REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA DECHAPADINHA-MA, ME DE MARCO/2017.
|
2017NE00182 | 23/03/2017 | 15.524,90 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 140 SERVICOS DE VIGI LANCIA DE CHAPADINHA
|
2017NE00290 | 04/04/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NOTADE EMPENHO 140 PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIADE CHAPADINHA MAIO/17
|
2017NE00554 | 02/05/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 140 SERF VIGILANCIA DE CHAPADINHA JUNHO/17
|
2017NE00960 | 30/05/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 140 SERV VIGILANCIA NO MUNICIPIO CHAPADINHA MES DE JUL/17
|
2017NE01320 | 28/06/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF. REFORCO DO EMPENHO 140 SERV VIGILANCIA NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA MES DE AGOSTO/2017
|
2017NE01613 | 27/07/2017 | 9.314,93 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 140
|
2017NE02591 | 29/12/2017 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00348 | 29/03/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01949 | 28/06/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02547 | 11/08/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02950 | 06/09/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL03504 | 13/10/2017 | 0,00 | 9.314,93 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL00865 | 28/04/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01418 | 31/05/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00372 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00371 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00370 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00865 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00864 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00863 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: CANCELAMENTO DE OB 00865 10052017
|
2017NS00032 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -155,25 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00989 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01395 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01394 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01393 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01946 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01945 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01944 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02583 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02582 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02581 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02803 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02802 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02801 | 06/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB03200 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 93,15 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB03199 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.024,64 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03198 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.197,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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