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Dados até: 11/06/2024
Atualizado em: 12/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00138
CPF/CNPJ: 06019070000178
Valor: R$ 77.624,45
Plano Interno: ATENDIMENT
Natureza da Despesa: 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA
Subfunção: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Ação: 4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 17/03/2017
Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Processo: 45908/17
Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00138 | 17/03/2017 | 15.524,90 | 77.624,45 | 77.624,45 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VI GILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA E NO TURNA NA UNIDADE FIXA DE PINHEIRO FEV/17
|
2017NE00138 | 17/03/2017 | 15.524,90 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: ERFERENTE REFORCO DO EM PENHO 138 SERV VIGILANCIANO MUNICIPIO DE PINHEIRO MAR/17
|
2017NE00189 | 23/03/2017 | 15.524,90 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 138 SERVICO DE VIGILANCIA PINHEIRO
|
2017NE00293 | 04/04/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA DE PINHEIRO MAIO DE 20176
|
2017NE00551 | 02/05/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENMTE REFORCO DO EM PENHO 138 SERV VIGILANCIAPINHEIRO JUN/17
|
2017NE00899 | 26/05/2017 | 15.524,89 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 138
|
2017NE02589 | 29/12/2017 | -0,02 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2017NL02499 | 17/03/2017 | 0,00 | -15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL00390 | 30/03/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01421 | 31/05/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01950 | 28/06/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02527 | 11/08/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL00847 | 28/04/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510086)
|
2017NL01425 | 31/05/2017 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00407 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00406 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00405 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00862 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00861 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00860 | 03/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01422 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01421 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01420 | 05/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB01922 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB01921 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01920 | 03/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO
(540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02559 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO
(700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02558 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02557 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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