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Dados até: 11/06/2024

Atualizado em: 12/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00138

Favorecido

CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI

CPF/CNPJ: 06019070000178

Valor: R$ 77.624,45

Descrição

REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VI GILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA E NO TURNA NA UNIDADE FIXA DE PINHEIRO FEV/17

Classificação da Despesa

Plano Interno: ATENDIMENT

Natureza da Despesa:  339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa:  590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Ação:  4763 - GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 17/03/2017

Unidade Gestora: 540202 - Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Processo: 45908/17

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00138 17/03/2017 15.524,90 77.624,45 77.624,45
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VI GILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA E NO TURNA NA UNIDADE FIXA DE PINHEIRO FEV/17
2017NE00138 17/03/2017 15.524,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: ERFERENTE REFORCO DO EM PENHO 138 SERV VIGILANCIANO MUNICIPIO DE PINHEIRO MAR/17
2017NE00189 23/03/2017 15.524,90 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DO EMPENHO 138 SERVICO DE VIGILANCIA PINHEIRO
2017NE00293 04/04/2017 15.524,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADAE DESARMADA DIURNA E NOTURNA NA UNIDADE FIXA DE PINHEIRO MAIO DE 20176
2017NE00551 02/05/2017 15.524,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENMTE REFORCO DO EM PENHO 138 SERV VIGILANCIAPINHEIRO JUN/17
2017NE00899 26/05/2017 15.524,89 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANC DA NE 138
2017NE02589 29/12/2017 -0,02 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515086)
2017NL02499 17/03/2017 0,00 -15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00390 30/03/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01421 31/05/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01950 28/06/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02527 11/08/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL00847 28/04/2017 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510086)
2017NL01425 31/05/2017 0,00 15.524,89 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00407 30/03/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00406 30/03/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB00405 30/03/2017 0,00 0,00 13.661,90
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB00862 03/05/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00861 03/05/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB00860 03/05/2017 0,00 0,00 13.661,90
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01422 05/06/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01421 05/06/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB01420 05/06/2017 0,00 0,00 13.661,90
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB01922 03/07/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01921 03/07/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB01920 03/07/2017 0,00 0,00 13.661,90
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB02559 17/08/2017 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02558 17/08/2017 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB02557 17/08/2017 0,00 0,00 13.661,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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