Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 11/05/2024

Atualizado em: 12/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00177

Favorecido

VITORIA SERVICOS GERAIS E EMPREENDIMENTO LTDA

CPF/CNPJ: 17465579000160

Valor: R$ 55.000,00

Descrição

EMPENHO QUANTO A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS, OPERACIONAL PARA ATENDER A SEDIHPOP

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTENCAO

Natureza da Despesa:  339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Função:  14 - DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  590 - Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 16/03/2017

Unidade Gestora: 540101 - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P

Processo: 260044/2016

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00177 16/03/2017 55.000,00 55.000,00 55.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO QUANTO A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS, OPERACIONAL PARA ATENDER A SEDIHPOP
2017NE00177 16/03/2017 55.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL00320 16/03/2017 0,00 -55.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00318 24/03/2017 0,00 55.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00321 24/03/2017 0,00 55.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00264 30/03/2017 0,00 0,00 33.250,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00265 30/03/2017 0,00 0,00 1.750,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00339 05/04/2017 0,00 0,00 20.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais