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Dados até: 18/05/2024

Atualizado em: 19/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE03943

Favorecido

VALE DO PARAIBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS

CPF/CNPJ: 07179817000118

Valor: R$ 3.000.000,00

Descrição

COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.132/14; AMPLIACAO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MACONSHCMII

Natureza da Despesa:  449051 - OBRAS E INSTALACOES

Função:  10 - SAUDE

Subfunção:  302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa:  596 - Saúde para Todos

Ação:  3128 - Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares

Fonte:  14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Dados da Emissão

Emissão: 07/12/2017

Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura

Processo: 259769/13

Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03943 07/12/2017 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.132/14; AMPLIACAO DO HOSPITAL CARLOS MACIEIRA.
2017NE03943 07/12/2017 3.000.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09091 12/12/2017 0,00 2.217.695,22 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09400 19/12/2017 0,00 782.304,78 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05993 13/12/2017 0,00 0,00 48.254,43
PAGAMENTO (700214)
2017OB05992 13/12/2017 0,00 0,00 2.100.505,90
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB05994 13/12/2017 0,00 0,00 68.934,89
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB06091 20/12/2017 0,00 0,00 83.255,37
PAGAMENTO (700214)
2017OB06093 20/12/2017 0,00 0,00 580.113,17
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB06092 20/12/2017 0,00 0,00 118.936,24

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais