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Dados até: 31/05/2024
Atualizado em: 01/06/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00064
CPF/CNPJ: 06011795000110
Valor: R$ 339.643,41
Plano Interno: MAMPLIREF/1
Natureza da Despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES
Função: 12 - EDUCACAO
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 595 - Infraestrutura Educacional
Ação: 3254 - Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Fundamental - SEDUC
Fonte: 14000000 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA
Emissão: 02/02/2017
Unidade Gestora: 530101 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
Processo: 154284/16
Processo Licitatório: CONCORRÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00064 | 02/02/2017 | 1.074.754,03 | 304.790,75 | 304.790,75 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONSTRUCAO DE ESCOLA DO PROGRAMA ESCOLA DIGNA EM MORROS; CONC.025/16.
|
2017NE00064 | 02/02/2017 | 1.074.754,03 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DO EMPENHO 2017NE00064 CONSTRUCAO DE ESCOLA DIGNA EM MORROS MA CONC. 025/16.
|
2017NE03269 | 03/11/2017 | -595.700,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO ENCERRAMENTOEXERCICIO.
|
2017NE04157 | 31/12/2017 | -139.410,62 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL07285 | 02/02/2017 | 0,00 | -55.392,55 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2017NL09592 | 02/02/2017 | 0,00 | -75.827,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL04103 | 14/07/2017 | 0,00 | 123.571,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL07185 | 19/10/2017 | 0,00 | 55.392,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL07286 | 20/10/2017 | 0,00 | 105.392,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL09521 | 22/12/2017 | 0,00 | 75.827,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510157)
|
2017NL09593 | 26/12/2017 | 0,00 | 75.827,16 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB03039 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 123.571,04 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB04851 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 105.392,55 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB06270 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 75.827,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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