Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 07/05/2024

Atualizado em: 08/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00476

Favorecido

ASSOC REC E BENEF BLOC ALT LIRIO DO AMOR

CPF/CNPJ: 04694680000141

Valor: R$ 199.530,64

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CELEBRACAO TERMO DE COLABORACAO CONF. EDITAL DE CHAMA-MENTO PUBLICO SETRES N.01/2016 PARA ATENDER A ACAOGOVERNAMENTAL DO PROGRAMAMUTIRAO RUA DIGNA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: TRABRENDA

Natureza da Despesa:  445051 - TRANSF.INST.PRIV.OBRAS E INSTALACOES

Função:  11 - TRABALHO

Subfunção:  333 - Empregabilidade

Programa:  579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Ação:  2481 - Intermediação de Mão de Obra - SINE

Fonte:  22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Dados da Emissão

Emissão: 07/08/2017

Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Processo: 147534/2017

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00476 07/08/2017 199.530,64 149.497,99 149.497,99
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRACAO TERMO DE COLABORACAO CONF. EDITAL DE CHAMA-MENTO PUBLICO SETRES N.01/2016 PARA ATENDER A ACAOGOVERNAMENTAL DO PROGRAMAMUTIRAO RUA DIGNA.
2017NE00476 07/08/2017 199.530,64 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01174 17/08/2017 0,00 27.221,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01619 20/10/2017 0,00 31.777,28 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01637 23/10/2017 0,00 90.498,90 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00528 21/08/2017 0,00 0,00 27.221,81
PAGAMENTO (700214)
2017OB00762 25/10/2017 0,00 0,00 31.777,28
PAGAMENTO (700214)
2017OB00763 25/10/2017 0,00 0,00 90.498,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais