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Dados até: 08/05/2024
Atualizado em: 09/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00401
CPF/CNPJ: 12311850000190
Valor: R$ 13.800,00
Plano Interno: ADMUNID
Natureza da Despesa: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Função: 11 - TRABALHO
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 411 - Apoio Administrativo
Ação: 4457 - Administração da Unidade
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 19/07/2017
Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Processo: 101191/2016
Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00401 | 19/07/2017 | 5.800,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA MONITORADA 12H EM DIAS UTEIS E 24H NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS VISANDO A GUARDA EPROTECAO DOS BENS PATRIMONIAIS E DEPENDENCIA DO PREDIO DESTA
|
2017NE00401 | 19/07/2017 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA MONITORADA 12H EM DIAS UTEIS E 24H NOS FINS DE SEMANA E FERIADOS VISANDO A GUARDA EPROTECAO DOS BENS PATRIMONIAIS E DEPENDENCIA DO PREDIO DESTA
|
2017NE00609 | 19/09/2017 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
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2017NL01184 | 18/08/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
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2017NL01185 | 18/08/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01187 | 18/08/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01191 | 18/08/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01374 | 19/09/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01576 | 16/10/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01577 | 16/10/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01721 | 06/11/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL01723 | 06/11/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02050 | 20/11/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510112)
|
2017NL02051 | 20/11/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL01673 | 27/10/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02292 | 21/12/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510110)
|
2017NL02293 | 21/12/2017 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00517 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO
(700214)
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2017OB00518 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00519 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 777,68 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00521 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 777,68 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00520 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00522 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00665 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00795 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 777,68 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00797 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00798 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00796 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01177 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 777,68 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01179 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 777,68 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01183 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01184 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 777,68 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01187 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01188 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 777,68 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01178 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01180 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01185 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
PAGAMENTO
(700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB01189 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 22,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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