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Dados até: 08/05/2024

Atualizado em: 09/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00085

Favorecido

ASS DOS MORAD DO BAIRRO LOURDES AMOBAL

CPF/CNPJ: 11130264000186

Valor: R$ 149.842,60

Endereço: RUA NOVA BAIRRO DE LORDES

Municipio: CAJARI

Estado: MA

Descrição

CELEBRAR TERMOS DE COLABORACAO COM ORGANIZACAO SO-CIEDADE CIVIL PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EMVIAS PUBLICAS PEQUENAS OBRAS E SERVICOS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURADO OBJETO MUTIRAO RUA DIGNA.

Classificação da Despesa

Plano Interno: TRABRENDA

Natureza da Despesa:  445051 - TRANSF.INST.PRIV.OBRAS E INSTALACOES

Função:  11 - TRABALHO

Subfunção:  333 - Empregabilidade

Programa:  579 - Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Ação:  2481 - Intermediação de Mão de Obra - SINE

Fonte:  22000000 - ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Dados da Emissão

Emissão: 24/03/2017

Unidade Gestora: 510101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Processo: 003598/2017

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00085 24/03/2017 149.843,04 149.842,60 149.842,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CELEBRAR TERMOS DE COLABORACAO COM ORGANIZACAO SO-CIEDADE CIVIL PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EMVIAS PUBLICAS PEQUENAS OBRAS E SERVICOS COMPLEMENTARES DE INFRAESTRUTURADO OBJETO MUTIRAO RUA DIGNA.
2017NE00085 24/03/2017 149.843,04 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE 85
2017NE01164 29/12/2017 -0,44 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00515 17/04/2017 0,00 29.968,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01074 31/07/2017 0,00 89.905,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01697 31/10/2017 0,00 29.968,61 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00164 25/04/2017 0,00 0,00 29.968,16
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05817 OB - 2017OB00164 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 26042017
2017NS00013 25/04/2017 0,00 0,00 -29.968,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB00171 27/04/2017 0,00 0,00 29.968,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB00460 04/08/2017 0,00 0,00 89.905,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB00833 07/11/2017 0,00 0,00 29.968,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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