Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 02/06/2024

Atualizado em: 03/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00408

Favorecido

AGUIAR LOCACAO E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 07922139000131

Valor: R$ 427.719,76

Descrição

EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA SEDEL/2017.

Classificação da Despesa

Plano Interno: LOCAVEICUL1

Natureza da Despesa:  339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Função:  27 - DESPORTO E LAZER

Subfunção:  811 - Desporto de Rendimento

Programa:  578 - Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer

Ação:  4715 - Maranhão Mais Conquistas

Fonte:  13000000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS

Dados da Emissão

Emissão: 05/09/2017

Unidade Gestora: 450101 - Secretaria de Estado do Esporte e Lazer

Processo: 38169/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00408 05/09/2017 277.720,00 427.719,76 427.719,76
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA SEDEL/2017.
2017NE00408 05/09/2017 277.720,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE VEICULO CONF. CONTRATO N 02/17
2017NE00570 17/11/2017 150.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 408/17
2017NE00681 27/12/2017 -0,24 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL01349 05/09/2017 0,00 227.083,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL01922 23/11/2017 0,00 112.586,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL02068 06/12/2017 0,00 88.050,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00418 05/09/2017 0,00 0,00 227.083,76
PAGAMENTO (700214)
2017OB00561 01/12/2017 0,00 0,00 112.586,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00614 15/12/2017 0,00 0,00 88.050,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais