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Dados até: 31/05/2024

Atualizado em: 01/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00124

Favorecido

SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAROLINA

CPF/CNPJ: 06066351000181

Valor: R$ 8.684,35

Descrição

PRESTACAO DE SERVICOS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARAESTE ORGAO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: ADMUNIDADE

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 17/01/2017

Unidade Gestora: 240206 - Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Processo: 0033475/2017

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00124 17/01/2017 10.000,00 8.684,35 6.567,11
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMFORNECIMENTO DE AGUA PARAESTE ORGAO.
2017NE00124 17/01/2017 10.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO.
2017NE01649 28/12/2017 -1.315,65 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00109 21/02/2017 0,00 347,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00194 14/03/2017 0,00 853,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00275 24/03/2017 0,00 930,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00718 24/05/2017 0,00 1.762,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01163 24/07/2017 0,00 596,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01309 10/08/2017 0,00 643,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01492 24/08/2017 0,00 329,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01669 18/09/2017 0,00 550,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01857 16/10/2017 0,00 554,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02182 21/11/2017 0,00 980,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02465 18/12/2017 0,00 1.136,40 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00192 06/03/2017 0,00 0,00 347,04
PAGAMENTO (700214)
2017OB00291 14/03/2017 0,00 0,00 853,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB00368 29/03/2017 0,00 0,00 930,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB00697 26/05/2017 0,00 0,00 1.762,46
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELADA NAO SABEMOS O MOTIVO
2017GR00030 13/06/2017 0,00 0,00 -1.762,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB00860 14/06/2017 0,00 0,00 1.762,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB01057 02/08/2017 0,00 0,00 596,30
PAGAMENTO (700214)
2017OB01200 21/08/2017 0,00 0,00 643,05
PAGAMENTO (700214)
2017OB01430 27/09/2017 0,00 0,00 329,88
PAGAMENTO (700214)
2017OB01472 04/10/2017 0,00 0,00 550,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB01666 20/10/2017 0,00 0,00 554,24

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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Informações Gerais