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Dados até: 12/06/2024

Atualizado em: 13/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00730

Favorecido

EQUIPAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI

CPF/CNPJ: 41520594000149

Valor: R$ 23.762,30

Descrição

VALOR REFERENTE A EMPENHODOS SERVICOS DE ORGANIZA-CAO DE EVENTOS CONFORMECONTRATO 05/2015 TERCEIROTERMO ADITIVO.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTFAPEMA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  19 - CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 04/07/2017

Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento

Processo: 100153/2015

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00730 04/07/2017 95.000,00 23.762,30 12.550,36
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODOS SERVICOS DE ORGANIZA-CAO DE EVENTOS CONFORMECONTRATO 05/2015 TERCEIROTERMO ADITIVO.
2017NE00730 04/07/2017 95.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL CONFORMEAUTORIZACAO.
2017NE02006 26/12/2017 -71.237,70 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01715 22/09/2017 0,00 260,78 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02380 07/11/2017 0,00 7.309,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02381 07/11/2017 0,00 4.726,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03131 22/12/2017 0,00 5.085,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03133 22/12/2017 0,00 6.380,74 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01257 22/09/2017 0,00 0,00 247,74
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01258 22/09/2017 0,00 0,00 13,04
PAGAMENTO (700214)
2017OB01814 07/11/2017 0,00 0,00 7.309,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB01815 07/11/2017 0,00 0,00 4.726,05
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020224202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL03283 31/12/2017 0,00 0,00 254,27

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00730 04/07/2017 11.211,94 11.211,94
Informações Gerais