Encontrou algum erro? Deseja fazer uma denúncia, reclamação, sugestão ou elogio?

Não encontrou o que procurava? Faça um pedido de Acesso à Informação!

Aplicando o Zoom

Para aumentar ou reduzir a fonte, utilize os atalhos nativos do seu navegador.

- No windows Control + (para aumentar) e Control- (para diminuir)

- No macOS (safari) CMD + (para aumentar) e CMD- (para diminuir)

- No linux Control +(para aumentar) e Control- (para diminuir)

Se houver algum problema, por favor recarregue a página F5

Entenda Melhor

Explore

Dados até: 07/06/2024

Atualizado em: 08/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00734

Favorecido

SILVANE MAGALI VALE NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 27856461349

Valor: R$ 0,00

Endereço: RUA 09, QD 19, CASA 11-RESIDENCIAL PRIMAVERA - COHATRAC

Municipio: SAO LUIS

Estado: MA

Descrição

VALOR REF. A PAGAMENTO DE05 DIARIAS A SERVIDORA -ACIMA CITADA CONFORME PORTARIA 45/2017.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTFAPEMA

Natureza da Despesa:  339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Função:  19 - CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 05/07/2017

Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento

Processo: 151970/2017

Processo Licitatório: LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00734 05/07/2017 1.965,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A PAGAMENTO DE05 DIARIAS A SERVIDORA -ACIMA CITADA CONFORME PORTARIA 45/2017.
2017NE00734 05/07/2017 1.965,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: PELO ANULACAO DO DOC.2017NE00734.
2017NE00852 07/08/2017 -1.965,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2017NL01412 05/07/2017 0,00 -1.965,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL01246 05/07/2017 0,00 1.965,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00989 12/07/2017 0,00 0,00 1.965,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705107)
Descrição: CANCELAMENTO DAS DIARIAS EM VIRTUDE DO NAO COMPARECIMENTO DA SERVIDORA AO EVENTO
2017GR00004 07/08/2017 0,00 0,00 -1.965,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
Nenhum registro encontrado
Informações Gerais