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Dados até: 27/05/2024

Atualizado em: 28/05/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE01895

Favorecido

PLOTEC IMPRESSOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 10784716000180

Valor: R$ 7.553,00

Descrição

VALOR REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO VEN- CEDORA DO LOTE II A SER- EXECUTADO EM 2017.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTFAPEMA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  19 - CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 17/11/2017

Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento

Processo: 129113/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01895 17/11/2017 10.000,00 7.553,00 7.553,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO VEN- CEDORA DO LOTE II A SER- EXECUTADO EM 2017.
2017NE01895 17/11/2017 10.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL CONFORMEAUTORIZACAO.
2017NE02009 26/12/2017 -2.447,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03026 19/12/2017 0,00 7.553,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02303 27/12/2017 0,00 0,00 7.260,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02302 27/12/2017 0,00 0,00 292,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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