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Dados até: 08/06/2024

Atualizado em: 09/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE00662

Favorecido

M L MUNIZ-ME

CPF/CNPJ: 04398637000139

Valor: R$ 12.999,90

Descrição

VALOR REF. A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO -PREVENTIVA E CORRETIVA DECONDICIONADORES DE AR CONFORME ADJUDICACAO DO PRE-GAO PRESENCIAL 001/2017.

Classificação da Despesa

Plano Interno: MANUTFAPEMA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  19 - CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Ação:  4450 - Gestão do Programa

Fonte:  01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Dados da Emissão

Emissão: 20/06/2017

Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento

Processo: 38533/2017

Processo Licitatório: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00662 20/06/2017 25.999,80 12.999,90 10.909,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO -PREVENTIVA E CORRETIVA DECONDICIONADORES DE AR CONFORME ADJUDICACAO DO PRE-GAO PRESENCIAL 001/2017.
2017NE00662 20/06/2017 25.999,80 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL CONFORMEAUTORIZACAO.
2017NE02005 26/12/2017 -12.999,90 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01455 10/08/2017 0,00 2.166,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01632 13/09/2017 0,00 2.166,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01981 09/10/2017 0,00 2.166,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02424 09/11/2017 0,00 2.166,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02898 11/12/2017 0,00 2.166,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL03094 20/12/2017 0,00 2.166,65 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01099 15/08/2017 0,00 0,00 2.106,20
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01100 15/08/2017 0,00 0,00 60,45
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB DEVOLVIDA PELO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCARIO
2017GR00020 18/08/2017 0,00 0,00 -2.106,20
PAGAMENTO (700214)
2017OB01218 15/09/2017 0,00 0,00 2.106,20
PAGAMENTO (700214)
2017OB01227 15/09/2017 0,00 0,00 2.090,82
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01228 15/09/2017 0,00 0,00 75,83
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
2017GR00044 22/09/2017 0,00 0,00 -2.106,20
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE PAGAMENTO
2017GR00049 22/09/2017 0,00 0,00 -2.090,82
PAGAMENTO (700214)
2017OB01275 25/09/2017 0,00 0,00 2.090,82
PAGAMENTO (700214)
2017OB01278 25/09/2017 0,00 0,00 2.106,20
PAGAMENTO (700214)
2017OB01661 20/10/2017 0,00 0,00 2.090,82
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01662 20/10/2017 0,00 0,00 75,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB01849 13/11/2017 0,00 0,00 2.090,82
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01848 13/11/2017 0,00 0,00 75,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB02252 27/12/2017 0,00 0,00 2.090,82
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02251 27/12/2017 0,00 0,00 75,83
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020224202 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL03282 31/12/2017 0,00 0,00 75,83

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00662 20/06/2017 2.090,82 2.090,82
Informações Gerais