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Dados até: 27/05/2024
Atualizado em: 28/05/2024
NOTA DE EMPENHO 2017NE00043
CPF/CNPJ: 04109496390
Valor: R$ 335.200,26
Endereço: RUA DOS COLIBRIS N.11-PARQUE ATLAN-TICO
Municipio: SAO LUIS
Estado: MA
Plano Interno: MANUTFAPEMA
Natureza da Despesa: 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Função: 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 584 - Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Ação: 4450 - Gestão do Programa
Fonte: 01000000 - RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Emissão: 16/02/2017
Unidade Gestora: 240202 - Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Processo: 108342/2013
Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00043 | 16/02/2017 | 335.200,26 | 335.200,26 | 335.200,26 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODE ALUGUEL DO IMOVEL SEDEFAPEMA EXERCICIO/2017.
|
2017NE00043 | 16/02/2017 | 335.200,26 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00108 | 21/02/2017 | 0,00 | 55.866,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00307 | 27/03/2017 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00565 | 05/05/2017 | 0,00 | 27.933,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL00977 | 09/06/2017 | 0,00 | 27.933,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01267 | 11/07/2017 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01468 | 18/08/2017 | 0,00 | 27.933,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01582 | 04/09/2017 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01597 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL01720 | 22/09/2017 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02252 | 23/10/2017 | 0,00 | 27.933,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02592 | 27/11/2017 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
(510085)
|
2017NL02937 | 13/12/2017 | 0,00 | 27.933,35 | 0,00 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00113 | 21/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.493,98 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00046 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.372,73 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00310 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00213 | 27/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00567 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00453 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,04 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00979 | 09/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00821 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,04 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01269 | 11/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB00998 | 14/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01470 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01164 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,04 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01584 | 04/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01180 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,04 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01722 | 22/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01321 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02254 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB01765 | 27/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,04 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02594 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02077 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
PAGAMENTO
(540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02939 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.812,32 |
PAGAMENTO
(700214)
|
2017OB02288 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.121,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
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