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Dados até: 11/06/2024

Atualizado em: 12/06/2024

NOTA DE EMPENHO 2017NE01995

Favorecido

ARPSIST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.

CPF/CNPJ: 70064316000122

Valor: R$ 617.300,00

Descrição

VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE REDE SEM FIO WIFI. (ITEM.39035)

Classificação da Despesa

Plano Interno: NETUEMA

Natureza da Despesa:  339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Função:  12 - EDUCACAO

Subfunção:  122 - Administração Geral

Programa:  411 - Apoio Administrativo

Ação:  4457 - Administração da Unidade

Fonte:  03000000 - RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Dados da Emissão

Emissão: 04/07/2017

Unidade Gestora: 240201 - Universidade Estadual do Maranhão

Processo: 78480/2017

Modalidade Licitação: PREGÃO PRESENCIAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01995 04/07/2017 617.300,00 617.300,00 591.414,88
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE REDE SEM FIO WIFI. (ITEM.39035)
2017NE01995 04/07/2017 617.300,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05618 29/09/2017 0,00 248.400,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09180 22/12/2017 0,00 29.583,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05521 27/09/2017 0,00 307.317,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL06165 11/10/2017 0,00 32.000,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB04957 20/10/2017 0,00 0,00 3.726,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04956 20/10/2017 0,00 0,00 244.674,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB05234 01/11/2017 0,00 0,00 32.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB05652 14/11/2017 0,00 0,00 307.317,00
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL09422 29/12/2017 0,00 0,00 3.697,88

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE01995 04/07/2017 25.885,12 25.885,12
Informações Gerais